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江西省委组织部2021年部门预算
- 来源:中共江西省委组织部
- 发布时间:2021-02-08 17:23:52
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江西省委组织部2021年部门预算
目 录
第一部分 江西省委组织部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 江西省委组织部2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 江西省委组织部2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 江西省委组织部概况
一、部门主要职责
省委组织部是主管全省党建、干部、人才和公务员管理工作的省委组成部门,主要职责是:贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策;组织实施上级有关组织、干部工作的法规及党员、干部管理规划。研究和指导党组织建设,探索和指导基层组织中党组织的设置和活动;加强和完善党内生活制度建设,协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究,主管党员的管理和发展工作。考察各市和省直各部门以及其他列入省委管理的领导班子,提出调整、配备的意见和建议,办理省管干部的任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想政治建设;备案审核和宏观管理各级党组织管理的干部;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设的政策,综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作。指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。制订干部教育培训的规划和有关制度,协调、指导、检查全省干部教育培训工作,组织省管干部和一定层次中青年后备干部的培训。检查、指导、协调人才工作;检查落实人才政策;选拔管理省管优秀专业技术拔尖人才。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,指导全省公务员队伍建设和绩效管理等。
二、部门基本情况
2021年江西省委组织部共有预算单位2个,包括江西省委组织部本级和1个二级预算单位555000jc线路检测中心注册,编制人数小计231人,其中:行政编制人数138人,参照公务员管理的事业编制人数26人,全部补助事业编制人数31人,自收自支编制人数36人,实有人数小计221人,其中:在职人数小计179人,包括行政在职人数117人,参照公务员管理的事业单位在职人数20人,全部补助事业在职人数21人,自收自支在职人数21人,离休人数小计1人,退休人数小计37人,遗属人数4人。
第二部分 江西省委组织部2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年江西省委组织部收入预算总额为13305.54万元,较上年减少1957.31万元,其中: 一般公共预算拨款收入5850.1万元,较上年预算安排增加减少142.3万元;事业单位经营收入7447万元,较上年预算安排减少1553万元;国库集中支付网上结转8.44万元,较上年预算安排减少262.01万元。
(二)支出预算情况
2021年江西省委组织部支出预算总额为13305.54万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出11916.1万元,较上年预算安排减少1637.3万元,包括:工资福利支出5902.14万元,商品和服务支出3198.5万元,对个人和家庭的补助45.46万元,资本性支出2770万元;项目支出1389.44万元,较上年预算安排减少320.01万元,其中:商品和服务支出1389.44万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出12857.94万元,较上年预算安排增加减少1819.71万元;社会保障和就业支出228.7万元,较上年预算安排增加10.4万元;卫生健康支出182.9万元,较上年预算安排减少147.3万元;住房保障支出36万元,较上年预算安排减少0.7万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出5902.14万元,较上年预算安排减少235.23万元;商品和服务支出4587.94万元,较上年预算安排减少3572.44万元;对个人和家庭的补助45.46万元,较上年预算安排减少6.14万元;资本性支出2770万元,较上年预算安排增加1856.5万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年江西省委组织部财政拨款支出预算总额5850.1万元,较上年预算安排减少142.3万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务支出5402.5万元,社会保障和就业支出228.7万元,卫生健康支出182.9万元,住房保障支出36万元。
按支出经济分类划分:基本支出4469.1万元,较上年预算安排减少84.3万元,包括:工资福利支出3765.96万元,商品和服务支出637.68万元,对个人和家庭的补助45.46万元,资本性支出20万元;项目支出1381万元,较上年预算安排减少58万元,包括:商品和服务支出1381万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算433.05万元,比2020年预算减少46.93万元,下降10%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额1401.62万元,其中:政府采购货物预算290万元、政府采购工程预算810万元、政府采购服务预算301.62万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日,部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆, 2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(八)干部培训一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)
一级项目概述:干部培训一级项目主要用于开展全省领导干部培训、干部教育培训工作者培训、干部教育课程及教材开发建设等。
下设一个二级项目:干部教育培训专项经费
1)项目概述:主要用于开展全省领导干部培训、干部教育培训工作者培训、干部教育课程及教材开发建设等。
2)立项依据:《2018-2022年江西省干部教育培训规划》、《江西干部教育培训好课程好教材建设实施意见》
3)实施主体:江西省委组织部本级
4)实施方案:2021年,重点建设50门左右全省干部教育培训好课程,出版12种左右全省干部教育培训教材,举办1期全省干教工作者培训班,进一步提升我省干部教育培训能力水平。
5)实施周期:经常性项目
6)年度预算安排:130万元
7)绩效目标和指标
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年江西省委组织部"三公"经费一般公共预算安排73.71万元,其中:
因公出国(境)费30万元,与上年持平,主要原因是严格落实文件规定,控制“三公”经费。
公务接待费7.83万元,比上年减少12.17万元, 主要原因是:公务接待活动减少且按要求不超过2019年决算数。
公务用车运行维护费35.88万元,比上年减少0.42万元, 主要原因是:严格控制公车运维开支且按要求不超过2019年决算数。
公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是严格落实文件规定,控制“三公”经费。
第三部分 江西省委组织部2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
附件1:119江西省委组织部2021年部门预算公开表格.xls.xls
附件2:119江西省委组织部2021年部门整体支出绩效目标表.xlsx
附件3:119江西省委组织部2021年一级项目绩效目标表.xls
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)使用非财政拨款结余:填列使用非财政拨款结余的数额修改为填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(四)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
(六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(八)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(十)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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